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2025年度开云手机官方版在线入口本级预算公开

发布日期:2025-02-26 18:06   浏览数:次  

第二部分 2025年度部门预算情况说明


一、收支预算总体情况说明

开云手机官方版在线入口部门2025年度收入、支出预算总计16696.4万元,与上年相比收、支预算总计各减少413.1万元,减少2.41%。其中:

(一)收入预算总计16696.4万元。包括:

1.本年收入合计16635.84万元。

1)一般公共预算拨款收入11155.46万元,与上年相比减少238.14万元,减少2.1%。主要原因是由于本年度减少图书馆智慧教育平台(电视电话视频会议室)建设经费、联通网络线路接入租赁费及现代职业教育提升计划资金经费等项目款,所以与上年减少2.1%

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入4684.1万元,与上年相比减少331.5万元,减少6.61%。主要原因是依据实际业务工作需求测算,并严格落实勤俭节约、过紧日子的要求,制定本年预算

5)事业收入0万元,与上年持平。主要原因是不存在此项内容。

6)事业单位经营收入500万元,与上年相比增加130.12     万元,增长35.18%。主要原因是本年预计各项培训业务顺利开展,培训收入较上年有大幅增加。

7)上级补助收入0万元,与上年持平。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年持平。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入296.25万元,与上年相比增加296.25万元,增长100%。主要原因是为我单位横向课题经费,所以较上年相比增加100%。

2.上年结转结余60.56万元。与上年相比减少269.86万元,减少81.67% 2024年专项资金推进进度较快,均按进度付款,导致年末可结转资金较上年明显减少。

(二)支出预算总计16696.4万元。包括:

1.本年支出合计16696.4万元。

1)教育(类)支出14120.83万元,主要用于支付学院开展教育教学活动的各项开支。与上年相比减少650.15万元,减少4.4 %。主要原因是由于本年度减少图书馆智慧教育平台(电视电话视频会议室)建设经费、联通网络线路接入租赁费及现代职业教育提升计划资金经费等项目款,所以与上年相比减少4.4%。

2)科学技术(类)支出0万元,与上年相比减少 237.2 万元,减少100%。主要原因是2024年部分较大型的科研项目已结项及部分科研资金已转入实有资金账户,所以2025年预算为0。

3)社会保障和就业(类)支出1224.76万元,主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。与上年相比增加76.43万元,增加 6.66 %。主要原因是 2025年人员增加以及社保基数变化及往年残疾人保障金用于该科目,本年度改为公用经费

4)卫生健康(类)支出400万元,主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。与上年相比增加37.43万元,增加10.32 %。主要原因是 2025年人员增加、医疗保险以及公务员医疗补助基数较上年增加,导致差异

5)住房保障(类)支出950.81万元,主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。与上年相比增加360.39万元,增加 61.04%。主要原因是2025年我院入职人员较多,且公积金基数进行调整,故预算增加

2.年终结转结余0万元,主要原因是预计本年预算按进度进行,年末无结转结余资金。

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