为规范学院经济管理、落实领导干部经济责任、提高资源绩效,切实发挥内部审计 “免疫系统”作用,学院健全审计制度,规范审计程序,全面推进内部审计工作。
一是加强制度建设,促进审计工作规范化。先后制定发布了《学院内部审计工作暂行规定》、《学院预算执行审计与决算审计实施办法》、《学院物资采购审计办法》、《学院科研经费审计办法》、《学院中层领导干部任期经济责任审计实施办法(试行)》等审计制度文件,全面促进审计工作的规范化。
二是规范审计程序,提高审计工作质量。在审计准备阶段,按要求进行审计立项,编制审计实施方案,提前三个工作日向被审计部门下达审计通知书,进行审计公示;在审计实施阶段,通过审计调查取证,实施审计,并在审计工作底稿中详细记录审计过程;在审计终结阶段,出具审计报告、建议等相关文书,落实审计决定,对审计工作立卷归档。切实提高审计工作质量。
三是启动审计工作,加大审计力度。 6月19日下午,学院在自信系会议室召开了审计进点会,标志着2015年学院内部审计工作正式启动。在审计进点会上,审计组组长李梅强调,审计组同志要依法审计、文明审计,严守纪律、清正廉洁,被审计部门要正确认识和对待此次例行审计,大力支持和积极配合审计工作,充分理解和严格监督审计工作,双方要加强沟通联系和配合。审计组要树立服务意识,不仅要发现问题,更要分析查找问题产生的原因,提出切实可行的改进措施,为被审部门加强管理、提高经济效益服务。
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